您當前的位置:首頁 > 看政務 > 分宜縣人民政府(政府辦)政府信息公開目錄
 號: 3605210001/201907-00011  信息分類: 財政預決算
 內容分類: 綜合政務  發文日期: 2019-07-23
發布機構: 分宜縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-07-23
 生效日期:  廢止時間:
號:  詞:
稱: 分宜縣2019年第二季度財政預算執行情況

分宜縣2019年第二季度財政預算執行情況

發布時間:2019-07-23 03:25
打印 字號:

2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會的關鍵之年。全縣上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進的工作總基調,貫徹新發展理念,落實高質量發展要求,財政運行態勢積極向好,收入結構進一步優化。

一、全縣財政收入完成情況

1-6月,全縣財政總收入完成131547萬元,完成年預算數的50.8%,比上年同期158870萬元下降17.2%。財政收入稅收占比為93%,比上年提高14.8個百分點。

1、財政總收入分入庫級次完成情況:

(1)中央級收入完成57142萬元,比上年同期39584萬元增長44.4%;

(2)省級收入完成6222萬元,比上年同期4457萬元增長39.6%;

(3)全縣公共財政預算收入完成68183萬元,比上年同期114828萬元下降40.6%,公共財政預算收入中稅收收入入庫58920萬元,比上年同期80142萬元下降26.5%。

2、財政總收入分結構完成情況:

(1)稅收收入完成122283萬元,比上年124183萬元下降1.5%;

(2)非稅收入完成9264萬元,比上年同期34686萬元下降73.3%。

3、政府性基金收入完成情況:

1-6月,全縣政府性基金收入完成39235萬元,同比增長181.1%,其中:國有土地收益基金收入2027萬元、農業土地開發資金收入69萬元、國有土地使用權出讓收入37032萬元、城市基礎設施配套費收入7萬元、污水處理費收入100萬元。

二、財政支出完成情況

1-6月,全縣公共財政預算支出192466萬元,同比下降9.8%;政府性基金支出30449萬元,同比下降11.5%。公共財政預算支出具體分項完成情況為:

一般公共服務和公共安全支出25785萬元,比上年同期28176萬元下降8.5%;

教科文體旅與傳媒支出33371萬元,比上年同期34987萬元下降4.6%;

社會保障、衛生健康支出78010萬元,比上年同期58158萬元增長34.1%;

節能環保、城鄉社區支出30717萬元,比上年同期25813萬元增長19%;

農林水、自然資源海洋氣象等支出16766萬元,比上年同期20494萬元下降18.2%;

交通運輸、資源勘探信息、商業服務業、住房保障、糧油物資儲備、災害防治及應急管理等事務支出7379萬元,比上年同期35604萬元下降40.5%;

其他支出438萬元,比上年同期5158萬元下降91.5%。

基金支出的主要項目是:城鄉社區支出26570萬元;社會保障和就業支出3409萬元;文化旅游體育與傳媒支出40萬元;農林水26萬元;其他支出289萬元。

三、財政預算執行的主要特點

1、財政收入實現“雙過半”。1-6月,我縣財政總收入完成131547萬元,完成年預算數的50.8%。受實體企業納稅減少及非稅收入大幅下降的影響,財政總收入同比下降17.2%。與此同時,全縣總部經濟有新突破,各地充分利用招商引資引進的總部經企業和投資平臺,把握政策導向,在交通運輸、礦產、貿易等行業大力發展總部經濟,通過總部經濟實現稅收81915萬元,比上年增長95.8%,占全縣財政總收入的62%,洋江鎮提前7個月完成全年財政收入任務。全縣稅收收入完成122283萬元,同比減收1901萬元,下降1.5%。

2、收入結構明顯改善。1-6月,全縣稅收收入完成122283萬元,同比下降1.5%,非稅收入完成9264萬元,同比下降73.3%,全縣財政收入質量明顯提高,全縣1-6月稅收收入占總收入比重為93%,同比增加14.8個百分點。各鄉(鎮、園、辦)稅收占比普遍提高,全縣13個鄉(鎮、園、辦)稅收占比為93.5%,較上年提高14個百分點,11個鄉(鎮、園、辦)稅收占比超95%,基金產業園、湖澤鎮、分宜鎮分別達98.1%、98.2%、98.3%。

3、重點企業納稅同比下降。1-6月,全縣重點企業納稅17339萬元,比上年同期21792萬元下降20.4%,其中:分宜海螺水泥有限責任公司由于雨水天氣過長、原煤價格上漲等原因,共實現稅收5096萬元,同比下降36.4%;江西雅保鋰業有限公司入庫稅額1298萬元,同比減少916萬元,同比下降41.4%,是由于上年存在一次性稅收所致;中電投江西電力有限公司分宜發電廠入庫稅額307萬元,同比減少1061萬元,同比下降77.6%。

4、確保了基本民生支出需要。全縣公共財政預算支出192466萬元,同比下降9.8%,全縣涉及到民生的教育、科技、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業、衛生健康、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、自然資源海洋氣象、住房保障支出161263萬元,占全縣公共財政預算支出的83.8%,同比增長15.2%。“八項服務支出”166229萬元,同比增長14%,保障了各項社會事業和民生工程的順利進行。

四、存在的問題和困難

一是完成財政收入任務困難不小。1、受國家大面積推行減稅降費政策的影響,我縣企業稅源將會有所減少;2、大部分鄉鎮稅源匱乏,要完成全年財政收入任務壓力較大。

二是財政支出壓力增大。一是可用財力有限,在確保正常運轉后,重點項目建設、脫貧攻堅、殯葬改革、環境保護等資金需求量大,導致保障壓力加大;二是社會保障等民生支出剛性增長較快,資金調度難度和收支平衡壓力較大。

雖然全縣財政收入保持了一定幅度增長,但也應清醒地認識到經濟發展面臨的困難和挑戰,各部門要進一步解放思想,增強做好財稅工作的使命感、責任感,強化稅收征管;挖掘財稅增收潛力,提高財政收入質量;不斷優化支出結構,切實保障基本民生支出;加強政府性債務管理,優化債務結構;加強財政資金監管,防范財政運行風險。



云南快乐十分前三组最大遗漏